
一、部门机构人员基本情况
市民族事务委员会内设9个职能处室,下辖7个预算单位。实有人员199人,其中在职人员115人,离休人员8人,退休人员76人。
二、部门预算草案编制情况
部门收入预算2652.9万元,全部为财政拨款。
| 收 支 预 算 总 表 | |||
| | | | 单位:万元 |
| 收 入 预 算 | 支 出 预 算 | | |
| 项 目 | 2011年预算 | 项 目 | 2011年预算 |
| 一、财政拨款(补助) | 2,652.9 | 一、一般公共服务 | 2,199.3 |
| 二、专项资金管理部门安排的拨款 | | 二、国防 | |
| 三、纳入财政专户的行政事业性收费拨款 | | 三、公共安全 | |
| 四、事业收入 | | 四、教育 | |
| 五、经营收入 | | 五、科学技术 | |
| 六、其他收入 | | 六、文化体育与传媒 | 343.1 |
| | | 七、社会保障和就业 | |
| | | 八、医疗卫生 | 108.3 |
| | | 九、节能环保 | |
| | | 十、城乡社区事务 | |
| | | 十一、农林水事务 | |
| | | 十二、交通运输 | |
| | | 十三、资源勘探电力信息等事务 | |
| | | 十四、商业服务业等事务 | |
| | | 十五、金融监管等事务支出 | |
| | | 十六、国土资源气象等事务 | |
| | | 十七、住房保障支出 | |
| | | 十八、粮油物资管理事务 | |
| | | 十九、其他支出 | 2.2 |
| 本 年 收 入 合 计 | 2,652.9 | 本 年 支 出 合 计 | 2,652.9 |
| 七、附属单位上缴收入 | | 二十、结转下年 | |
| 八、上级补助收入 | | | |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 十、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 2,652.9 | 支 出 总 计 | 2,652.9 |
| | | | |
| 财 政 拨 款 支 出 预 算 表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 功能科目 | 功能科目名称 | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 2,652.9 | 2,650.7 | 2.2 | ||
| 一般公共服务 | 2,199.3 | 2,199.3 | |||
| 20123 | 民族事务 | 1,558.5 | 1,558.5 | ||
| 20124 | 宗教事务 | 640.8 | 640.8 | ||
| 文化体育与传媒 | 343.1 | 343.1 | |||
| 20701 | 文化 | 343.1 | 343.1 | ||
| 医疗卫生 | 108.3 | 108.3 | |||
| 21005 | 医疗保障 | 108.3 | 108.3 | ||
| 其他支出 | 2.2 | 2.2 | |||
| 22999 | 其他支出 | 2.2 | 2.2 | ||